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本人既懂财务管理,又熟悉审计工作;既有在企业财务部门的工作经历,又有在会计师事务所积累的审计经验,并熟悉内部审计部门的组建和运作,完全能够胜任集团公司审计总监或审计经理的工作岗位,愿为贵公司的内部审计、财务管理及内部控制体系的健全和有效运行贡献自己的力量,请予审核批准为盼!
本人擅长会计、审计工作,普通话标准、擅长沟通、写作能力较强,能够熟练运用计算机办公、熟悉各种财务软件。2009年8月获得浙江省财政厅颁发的全国“五五”普法法规知识竞赛浙江赛区三等奖及荣誉证书。本人在工作中严于律己,认真负责,吃苦耐劳,一直作为单位的业务骨干,2009年度被评为集团先进工作者。
本人现在浙江台州某控股集团审计部任副经理,集团监察审计委员会委员、集团考核委员会委员,具有世界公认的国际注册内部审计师资格(CIA),会计师
公司名称: |
江西南昌会计事务所 |
从职日期: |
1986-2000 |
所属行业: |
咨询(法律/检测认证) / 其他 |
所在部门: |
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担任职位: |
财会、审计 |
工作描述: |
1986年7月大学毕业后,我先后在企业的财务部门和会计师事务所都工作过,至今从事财会、审计工作已24年,具有丰富的审计经验和较强的内部控制技能。 |
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公司名称: |
江西铜业公司 |
从职日期: |
1996-2003 |
所属行业: |
能源/矿产/采掘/冶炼 / 其他 |
所在部门: |
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担任职位: |
咨询 |
工作描述: |
2002年作为事务所派出咨询顾问参与编制江西铜业公司财务核算管理细则; |
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期望工作方式: |
不限 |
期望职位: |
财务类|会计-其他 |
期望工作地点: |
江西/南昌/市辖区 |
期望行业: |
咨询(法律/检测认证) / 其他 |
从事该行业: |
20年以上 |
是否可跨区域: |
只在期望工作地点工作 |
到职日期: |
根据企业要求 |
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